A. eBay對於英國VAT政策的要求和處罰措施
eBay英國VAT要求:
1. 提供合規的英國增值稅號碼到你的eBay後台
2. 填寫用以注冊該增值稅號碼的公司或個人名稱到你的eBay賬戶;
3. 按時向英國政府相關部門HMRC申報和繳納稅款。
處罰措施:
對於沒有履行VAT繳納義務的賣家,稅局有權力要求eBay平台在沒有通知該賣家的情況下關停他的店鋪,凍結賬戶資金,直到賣家履行VAT義務,補稅、繳納罰金、滯納金。
B. 英國VAT增值稅申報逾期會有什麼後果
如果過了VAT申報的時間,申報逾期之後英國稅局會發送份處罰文件給賣家,這份文件會顯示罰金預算單和相關解釋說明,其目的就是讓被調查者了解英國稅局罰金的處理方式以及被調查者的權力義務責任等。
在這一階段,賣家無需繳納任何款項,也不能夠進行申訴。只能做的就是認真分析稅局的這份罰金說明文件,看看他們的處罰是否合理,自己能夠准備那些資料、提供哪些信息來進行申訴,以爭取稅金的減免。當然,假如您覺得有理由爭取罰金的減免,則需要在一周內,以書面形式通知稅局,提出爭議點。
大約一周後,稅局會發放正式的罰金通知,通知將明確罰金類型、總額、支付方式,支付的截至日期。在這一階段,如果您不認同稅局的處罰,可以提出申訴,將之前准備好的申訴信息和材料正式發給稅局重審。
如果沒有異議,稅局會將賣家違約需要支付金額已正式錄入稅局系統,這個時候,罰金與利息的金額都已經確定。賣家只能按時交納罰金。當然,如果賣家未如期支付處罰,英國稅局就會發送信件進行最後通牒告知違約賣家,再不如期支付處罰就會封掉經營的賬號。
總而言之,如果跨境賣家延期申報或低申報被稅局發現的話,輕則處罰,不按時交納罰金的話,就有可能導致賬戶被關的風險,所以J&P建議跨境賣家在經營跨境電商時候,一定要合法遵守當地國家的法規,這樣就能避免違規帶來的風險。
C. VAT申報注意事項
1、一個VAT號不要多個不同Amazon賬戶用,亞馬遜杜絕多賬號運營操作,不管是給別人還是自己多用都可能存在關聯風險。
2、不申報不重視,很多人VAT稅號下來認為提交後台完事了,沒有銷售或銷售額少也懶得管不重視。按稅務規定有銷售就得計稅申報,只要出一單就要申報,無銷售零申報。經常不申報或者經常有意零申報一定會引起稅務查稅幾率。
3、虛假申報問題,很多賣家朋友想著繳這么多稅都沒錢掙了,咱們就少報點吧。這樣風險很大,首先各個稅局都是有許可權查看各位店鋪後台銷售數據,而且海關進出口數據都有,只是看稅局要不要查你,查到以後要補稅,可能有一定罰款,嚴重的會凍結店鋪。拿德國來說,如果VAT欺詐可以追溯到10年。
4、繳納VAT稅款注意,英、德兩國在稅貸申報完畢後,很多時候賣家自己支付稅款給稅局,在支付填寫信息忽略忘記填寫參考備注號,就是填寫對應稅號等信息,如果不填寫稅局哪裡知道對應哪個公司的繳稅,等於沒有繳納成功,需要特別注意。
D. VAT申報注意事項
1、法國VAT一定要在稅局規定的期限內完成申報。
2、申報後的稅款也一定要按時繳款。遲付款會產生滯納金和罰金,同樣會引起稅局關注,增加查賬的風險。
3、一定要如實准確申報。
E. 不用了英國Vat要不要注銷急
需要注銷
在注銷VAT稅號時,如還有庫存,建議選下列方式中的任意一種處理庫存,待庫存處理完畢後,方可注銷VAT稅號。
1.將剩餘庫存全部清倉,並提供最後銷售日期(即此日期當天賣完最後一件庫存);此部分銷售額需做申報並繳納相應銷售稅。
2.將剩餘庫存做就地銷毀處理,並提供相關銷毀證明文件;
3.將剩餘庫存退回出口國,提供相關轉運回國的運輸證明;
4.您可做出書面保證(需簽字作實),承諾剩餘庫存保存在英國倉庫中,再也不做任何銷售用途。並需提供此庫存最後一次銷售的確切日期。
F. 如未按時申報英國VAT增值稅,會收到罰款或附加費嗎
在注冊英國VAT時,應當誠實地向英國稅務部門披露其所需的信息,並在英國稅務部門要求時,及時向英國稅務部門繳納VAT注冊之前符合其VAT增值稅規定的應稅稅額。
假如新成立一個獨立的法人實體或以其他獨立的身份,而重新進行英國VAT增值稅應稅銷售,即使以此新法人/身份注冊了英國的VAT並因而沒有被英國稅務部門立即要求補繳VAT增值稅款,仍有可能在之後被英國稅務機關調查並被要求補繳相應稅款乃至課以其他處罰及/或強制措施。
G. 若未按時申報VAT,會有罰款或者附加費用嗎
是的,如果您沒有按時申報或繳納VAT,英國稅務及海關總署(HMRC)將會作出處罰要求,並將罰金附加到您的英國VAT賬戶中。2016年9月,英國稅局成立了專門針對線上賣家的調查小組,加強對電商平台的稅務監控。
H. 英國亞馬遜VAT被查,有沒有什麼辦法可以降低補稅金額
如果英國 亞馬遜VAT被查了,想降低補稅金額?有以下兩種方式可以參考:
1.先核算下你補稅成本,如果你的補稅成本遠遠高於你近年的銷售收入,這個賬號根本就可以報廢,最好的辦法就是重新再注冊一個賬號。2.如果在亞馬遜平台已有一定的銷售量,並且在亞馬遜平台上有了一定的用戶,想持續在亞馬遜平台銷售,那就必須進行補稅,如果補稅方面不太熟悉的話,建議可以咨詢稅務代理,稅務代理會為你列出一份補稅清單,根據清單的內容提供資料就可以進行補稅交納。
I. 英國VAT增值稅有合理避稅方案嗎
如果這個新增稅有合並,這個我感覺沒什麼可避免的。
J. 英國FBA物流,VAT遞延是什麼意思求科普
常情況下,你配送到英國亞馬遜倉庫的貨物,到底英國海關之後,海關就會計算出你需要繳納的稅務是多少,然後你使用自己的vat稅號去繳納。因為英國2021年1月1號開始正式脫歐了,所以很多這些稅都在都在變化。現在你進口時候VAT增值稅可以避免,你暫時先不用付了。什麼時候付呢?這個貨進來以後放到了亞馬遜倉庫。只要到了倉庫以後,就是每個月稅局會發這個單子給你。你就可以在下一個季度填增值稅賣出的時候。你要把原來加上去,到時候是應付的。
上面我用大白話,解釋了什麼叫英國vat遞延。簡單一點來說,如果你操作得當,你5月份的關稅,可以在8月份去繳納。這時候你的貨可能都已經賣完。你可以用賣出去貨物的增值稅抵扣你本應該繳納的關稅。這樣就可以靈活你的資金鏈。
等於以前你是先繳納關稅,再去抵扣賣出去貨物的增值稅。vat遞延可以讓你,先去賣貨,然後賣出的貨物的增值稅直接抵扣關稅。
如果沒有做遞延,貨物清關的時候,就需要你去繳納這票貨的關稅。這個就可以知道,你這票貨有沒有做遞延
你繳納了這票關稅的稅金,就可以抵扣後面賣的增值稅,這個的話需要找你的vat代理商去幫你做退稅。