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英國增值稅號怎麼交

發布時間:2023-02-07 00:04:20

❶ 英國VAT增值稅的申報怎麼進行

1、進項單據,增值稅納稅文件, 物流公司提供的賬單;
2、銷項單據,即開具給客人的賬單或paypal銷售數據或銀行月度賬單;
3、采購及銷售數據,貨品采購單據;
4、其他費用單據,即在英國當地產生的費用單據。

❷ 什麼是英國VAT增值稅

就這么跟你說吧!純屬個人見解:我們跨境專線物流-拓普泉給你說一下英國VAT是增值稅(Value Added Tax)的簡稱,它適用於在英國境內產生的進口,商業交易以及服務行為。VAT增值稅(Value Added Tax)適用於那些使用海外倉儲的賣家們,因為您的產品是從英國境內發貨並完成交易的。

VAT銷售增值稅和進口稅是兩個獨立繳納的稅項,在商品進口到英國海外倉時您繳納過商品的進口稅,但在商品銷售時產生的銷售增值稅VAT您也需要繳納。

如果您的產品使用英國本地倉儲進行發貨,就屬於英國的VAT增值稅應繳范疇,我們建議您盡早找到解決方案注冊VAT號碼並申報和繳納稅款,讓您可以合法地使用英國本地倉儲發貨和銷售。

VAT增值稅的稅率是多少?跨境專線物流-拓普泉為您解答

VAT增值稅有三種稅率:

20% 的標准稅率(適用於絕大多數商品和服務)

5% 的低稅率(比如家庭用電或者汽油等)

0% 的稅率(適用於極個別情況)

賣家需繳納的實際VAT=銷售稅VAT-進口增值稅(IMPORTVAT)。

進口增值稅(IMPORTVAT)=(申報的貨物價值+頭程運費+關稅)×20%(進口增值稅賣家是可以申請退回的)通常銷售稅VAT是指貨物賣出後,要上繳的售後稅,不同類別的產品收取的增值稅VAT費率也不同,絕大多類產品按標准VAT稅率20%計,在歐盟市場,一般銷售稅VAT由客戶承擔的,即:銷售稅VAT=產品定價(稅前價格)×20%(這是客戶承擔的)。

需要注意的是,增值稅VAT號碼是唯一的,您所使用的海外倉儲服務公司不能幫您代繳增值稅,您也不能使用海外倉儲服務的公司或其他個人的VAT號碼作為自己的增值稅賬號。

如何繳納VAT增值稅?跨境專線物流-拓普泉為您解答

VAT稅號注冊後,有兩種途徑申請退稅(進口增值稅)和繳稅(銷售稅VAT):

1、使用英國稅務部門的官方在線操作系統自行申報;

2、指定正規會計師代為操作。

由於歐洲稅務申報需要非常專業的稅務知識以及外語能力,所以我們建議客戶委託專業的會計師幫您做稅務申報。

註:VAT稅號申請通過後,請務必要進行稅務申報,每季度申報一次,以免VAT稅號被政府凍結。如果客戶不依法進行VAT稅務申報,造成VAT稅號被凍結或其他法律責任都由客戶自己承擔。

❸ 英國VAT增值稅號詳細注冊流程是什麼

以J&P會計師事務所注冊流程為例:
1、委託稅務代理注冊英國VAT,簽訂代理合同
2、 按照要求提供注冊VAT的資料給法國的財稅代表;
3、 財稅代表將通過的審核資料,提交給稅局;
4、 稅局審核一段時間過後下發稅號,給到賣家上傳到平台。
另外需要填寫附件表格:
(1)64-8表 請填寫表格左邊的信息:法人的名字(拼音)、公司名稱(英文或拼音-與注冊ebay/亞馬遜使用的公司名稱一致),在signature處簽字(拼音)和填上日期。
(2)海外VAT 申請服務信息表公司 請按附件模板英文/拼音填寫所有相關信息。
(3)代理協議 須填寫公司名稱、地址、日期,並在二頁公司名處蓋章。
除此之外,還需提供兩份使用各個「賣家名稱/ID (seller names/IDs)」 進行貿易的銷售報告:
第一份銷售報告:「開始用海外倉(包括FBA)銷售到英國的日期」之前的一個月的銷售報告。
第二份銷售報告:「開始用海外倉(包括FBA)銷售到英國的日期」起的一個月的銷售報告
英國稅務局明確指出,商家有責任及時注冊VAT並提供准確的信息。請確認以上需要注冊的VAT信息是正確的,這個VAT生效日期是您公司在英國進行第一筆銷售的日期(包括通過在線平台和線下第三方倉儲和銷售服務所進行的銷售)
值得注意的是,如果您提供的VAT生效日期不是您在英國進行第一筆銷售的日期,那麼一旦稅務局掌握相關證據,他們有權追溯您正確的VAT生效日期並要求您的公司支付所欠稅金,甚至徵收罰款和利息。
對於不符合英國VAT注冊和申報規范的公司,稅務局有權向您的在線銷售平台提交JSL(連帶責任通知),最終會您在該平台的賬號被移除。
另外,如果由於信息提供不準確,導致VAT申請失敗,或是需要接受英國稅務局的稅務調查,那麼,所有責任和後果由您公司/申請人自行承擔。對這種情況的出現,JP Accountants不負有任何法律責任。

❹ 如何繳納英國VAT增值稅

你好,申報完然後產生稅你們自己去匯稅的,直接會給英國稅局賬戶,任意銀行都可以,只要有境外匯款業務的。備注好相關信息比如稅號、日期、稅金。香港賬戶、匯豐、恆生、支付寶等都可以支付的。詳細流程可前來咨詢~

❺ 如何繳納VAT增值稅

VAT稅號注冊後,有兩種途徑申請退稅(進口增值稅)和繳稅(銷售稅VAT):
1、使用英國稅務部門的官方在線操作系統自行申報;
2、指定正規第三方代為操作。
由於歐洲稅務申報需要非常專業的稅務知識以及外語能力,建議客戶可以委託我們做稅務申報。我們是萬理晴跨境商務服務,歐洲稅務VAT,我們是專業的稅務顧問。

需要注意的是:VAT稅號申請通過後,請務必要進行稅務申報,每季度申報一次,以免VAT稅號被政府凍結。如果客戶不依法進行VAT稅務申報,造成VAT稅號被凍結或其他法律責任都由客戶自己承擔。 我們是萬理晴跨境商務服務,歐洲稅務VAT,我們是專業的稅務顧問。

❻ 如何繳納VAT增值稅

繳納VAT增值稅,你得先有一個稅號,可以自己申請也可以找服務商,自己申請就是會很麻煩。
有了稅號之後,就是按時申報繳費就可以了,我是用連連跨境支付進行繳費的,可以用收款的余額直接繳費,原幣種支付省了一筆匯損和提現的錢。而且上次我余額里沒錢,又要付款,發現連連居然可以用銀行卡直接繳納VAT,還挺方便的。目前主流的國家平台他們都支持的,強烈推薦你使用!

❼ 英國VAT增值稅怎麼做申報

英國VAT是增值稅(Value Added Tax)的簡稱,指在英國銷售貨物或者提供服務,或將貨物從境外進口到英國境內,商家代稅局(HMRC)向消費者收取的稅金。VAT增值適用於各平台(eBay、Amazon等)所有使用海外倉儲和FBA的商家們,即便您使用的海外倉儲服務是由第三方物流公司,也從未在英國當地開設公室或者聘用當地員工,但您的產品是從英國境內發貨並完成交易的。目前使用直發物流服務的商家不受影響。商家需要在申報期間滿後一個月內,完成申報以及繳納稅款工作。

❽ 英國VAT申請後申報的稅是怎麼繳納的

英國vat注冊如何繳納VAT增值稅。
根據英國稅務部門的規定,VAT稅號主體可以通過兩種途徑申請退稅(進口稅)和繳稅(銷售稅):
一、使用英國稅務部門的官方在線操作系統自行申報;
二、指定鼎賣網這樣的vat服務商代為操作。 對於當前跨境電商賣家的情況,該如何申報和繳納VAT稅呢?
如果是新的賣家賬號,剛開始銷售也沒有污點記錄,那麼只需要按照上述申報要求中的方式每季度按時申報和繳納即可,但對於運營中的老賬號,按照英國稅法的規定,是需要補交綁定VAT稅號之前的因為沒有申報而欠下的稅額的。
在實際運營中,有部分賣家早在之前已經申請並綁定了VAT稅號,但處於成本方面的考慮或者受不專業的稅務代理機構的誤導而進行了低申報或者零申報,對於這種情況,一旦被稅務部門審核到,既需要補繳稅款,還會根據所差稅額多少被追繳罰款。
正是基於這種情況,部分銷售金額大但一直沒有繳稅的賣家已經開始著手對庫存進行清貨,准備在被稅務部門追繳時放棄賬號,同時拿新賬號對老賬號的產品進行跟賣。當然,這只是部分賣家的一種思路,但肯定不算是最佳方案。
但不管怎麼說,VAT稅的繳納已是在所難免,對於打算長期堅守亞馬遜歐洲站(尤其是英國站)的賣家來說,尚未申請VAT稅號的,需要盡快行動,畢竟申請稅號也是需要2-4周左右的時間,而已經申請了稅號的賣家,要隨時關注系統提示,及時作出添加和申報,避免被系統誤傷,導致賬號掛掉。至於那些運營時間長、交易量大、需補繳稅款金額高的賣家,自行做好衡量,權衡利弊,選擇最適合自己的方式吧。

❾ 申請英國英國增值稅號條件

1、英國地址注冊的公司,才可以辦理英國稅號

2、在英國當地公司和在英國發生貿易的公司需要提供英國VAT稅號

3.英國VAT銷售增值稅和進口稅是兩個獨立的稅項,需要獨立繳納。

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