1. 中國賣家在亞馬遜英國站銷售都要繳納VAT稅嗎不管是使用英國FBA倉的還是其他海外倉儲的都一樣要繳納嗎
是的,只要在英國站賣,就屬於在英國發生的交易,但大家的公司又非英國公司,所以需要注冊英國VAT號。泛歐計劃屬於此類。倉儲地在哪個國家就需要注冊該國VAT.
2. 英國亞馬遜的預收關稅怎麼回事
你說的應該是屬於英國的VAT稅號,做英國站選擇海外倉或者FBA是必須要用到VAT稅號的
3. 亞馬遜歐洲站VAT稅務詳解!(一文讀懂)
VAT是什麼?只要賣家在亞馬遜歐洲站銷售商品,那麼你就需要注冊歐盟增值稅(Value Added Tax,簡稱VAT),簡單來說是一種消費稅;大部分的歐洲進口產品都會有VAT增值稅。4. 亞馬遜英國站vat
由於各個國家VAT稅率存在差異,所以繳納的VAT稅也是不盡相同。VAT(Value Added Tax),是歐盟國家普遍使用的售後增值稅,即貨物售價的利潤稅,基本等同於中國地區的增值稅。最早起源於法國,是在歐盟應用的一種稅制,而在部分地區如澳大利亞地區又稱GST(Goods and Services Tax)。
增值稅是以商品(含應稅勞務)在流轉過程中產生的增值稅額作為計稅依據而徵收的一種流轉稅。流轉稅指以納稅人產品生產、流通環節的流轉額或者數量以及非商品交易的營業額為征稅對象的一類稅收。價外稅的稅款不包含在商品價格內的稅;最終由消費者承擔。簡單來說,增值稅是對商品流轉過程中,在不同買家和賣家交易過程中所賺的那一部分錢進行征稅的一個稅種。
VAT增值稅稅率,歐洲五國的VAT稅率一般為:
英國:20%
德國:19%
法國:20%
義大利:22%
西班牙:21%
英國有三種VAT增值稅:
20% 的標准稅率(適用於絕大多數商品和服務)
5% 的低稅率(比如家庭用電或者汽油等)
0% 的稅率(適用於極個別情況)
賣家需繳納的實際VAT=銷售稅VAT—進口增值稅(IMPORTVAT)。進口增值稅(IMPORTVAT)=(申報的貨物價值+頭程運費+關稅)×20%(進口增值稅賣家是可以申請退回的)。通常銷售稅VAT是指貨物賣出後,要上繳的售後稅,不同類別的產品收取的增值稅VAT費率也不同,絕大多類產品按標准VAT稅率20%計,在歐盟市場,一般銷售稅VAT由客戶承擔的,即:銷售稅VAT=產品定價(稅前價格)×20%(這是客戶承擔的)。
5. 英國海外倉要VAT稅費嗎
英國海外倉需要繳納VAT稅費。
拓展資料:
1、VAT是增值稅(ValueAdded Tax)的簡稱,它適用於在英國境內產生的進口,商業交易以及服務行為。VAT增值稅(Value Added Tax)適用於那些使用海外倉儲的賣家們,因為您的產品是從英國境內發貨並完成交易的。
VAT銷售增值稅和進口稅是兩個獨立繳納的稅項,在商品進口到英國海外倉時您繳納過商品的進口稅,但在商品銷售時產生的銷售增值稅VAT您也需要繳納。
如果你的產品使用英國本地倉儲進行發貨,就屬於英國的VAT增值稅應繳范疇,我們建議您盡早找到解決方案注冊VAT號碼並申報和繳納稅款,讓您可以合法地使用英國本地倉儲發貨和銷售。
2、當您的進口貨物運抵英國時,海關會對貨物徵收進口增值稅(import VAT)和進口關稅(import ty)。如果你選擇的是標准增值稅率方案,通過獲取C79證書,您繳付的進口增值稅是可以申請退還的。獲得進口增值稅返還後,可以用其抵消您之後需申報的增值稅相應部分,以減輕您的納稅負擔。
3、英國海外倉,英國專線,英國虛擬海外倉帝國速運VAT稅收,已經是亞馬遜的老問題了,盡管一次德國大規模封店徹底把賣家搞怕了,但亞馬遜依然聲稱在英國海外倉,英國專線,英國虛擬海外倉帝國速運VAT稅收問題上已經給了賣家足夠的耐心了,來看看這次又是怎麼說的:新的VAT增值稅法案或於2020年1月1日生效
下面是郵件的具體內容:
如果您正在注冊增值稅稅號,請直接回復並提供相關憑證(例如與稅務代理簽訂的合同)。這樣,亞馬遜能夠記錄您的信息。
在法國,我們預計新的增值稅法案將於2020年1月1日生效。雖然一些細節和影響還未確定,但是我們預計法國新的增值稅法案將要求公開更多您的英國海外倉,英國專線,英國虛擬海外倉帝國速運增值稅狀態及相關事宜。
在義大利,義大利稅局從2019年7月起要求我們與其共享賣家數據的部分內容。因此,我們建議您遵守義大利的所有法律法規及增值稅義務以減少您遇到任何阻礙或額外問題的可能性。
6. 在英國亞馬遜銷售都要交VAT稅嗎
在英國亞馬遜銷售,需要交VAT稅費的主要有這些情況:
1、賣家要做FBA或者第三方海外倉,都要求要注冊VAT並繳納;
2、國內小包自發貨賣家,年銷售額超過8萬歐,也需要注冊VAT並申報繳納。
3、從其他歐洲站發貨到英國的話,銷售額達到8萬歐,也是需要繳納VAT稅費的。
也就是說不管你是否適用FBA,還是自發貨的話,那麼VAT稅號都是必須要有的,否則亞馬遜英國站就會認定你是違規,從而進行處罰了。
希望對您有幫助~
7. 7月1日起,歐盟VAT稅務將由亞馬遜代扣代繳
最近,有不少賣家收到了一封題為「2021年7月1日起歐盟電子商務增值稅變更須知」的郵件。
自2021年7月1日起,亞馬遜將對27個歐盟國家/地區的電子商務銷售實施新的增值稅規則,這會對賣家通過亞馬遜等在線商城向歐盟消費者銷售商品產生影響。
郵件內容如下:
在以下情形中,亞馬遜需要針對您在亞馬遜商城的 B2C 商品銷售收取和代繳增值稅:
1 商品從歐盟地址發往歐盟買家,但您(銷售夥伴)的公司注冊地址不在歐盟境內。
2 商品從非歐盟地址直接發往歐盟買家笑孝,且貨件價值不超過 €150,這些貨件需遵守特定的報關和貼標要求。
價值不超過 €22 的進口小包裹不再免除增值稅。自 2021 年 7 月 1 日起,所有進口電子商務包裹無論價值多少均需繳納增值稅。
歐盟境內遠程銷售的現有起征額將棄用,新起征額為 €10,000,適用於歐盟全境。這不適用於在您公司注冊地址所在國家/地區境外進碰激稿行的銷售,也不適用於亞馬遜需要收取和代繳增值稅的銷售。
歐盟將推出名為「Union One Stop Shop」 (「Union-OSS」) 的可選增值稅申報程序。藉助這一簡化的申報程序,公司注冊地址在歐盟境內的銷售夥伴可以在其所在成員國為其在歐盟全境進行的遠程銷售統一申報增值稅。
值得注意的是:以上鉛團這些變更不會影響向歐盟B2B買家銷售或配送商品,在此類銷售中,歐盟地區當前的增值稅申報要求將繼續適用。
這跟上一年英國脫歐後代扣代繳一樣,正式實施之後亞馬遜會直接從你的產品市場價格中收取增值稅,所以各位賣家一定要確保發布所有商城中的市場價格始終都包含增值稅。
實施繳納20%左右的增值稅以後,讓很多利潤本就不高的產品的利潤空間再度縮減,帶來的沖擊是非常大的,從此亞馬遜全歐洲站點低利潤搶占市場的局面會有所減少。
27個歐盟國家/地區分別是:德國、法國、義大利、西班牙、波蘭、捷克、奧地利、比利時、瑞典、荷蘭、保加利亞、丹麥、愛沙尼亞、愛爾蘭、希臘、克羅埃西亞、塞普勒斯、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、匈牙利、馬爾他、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛維尼亞、斯洛伐克和芬蘭。
8. 英國亞馬遜 關於VAT TAX
就是說沒有收你增值稅
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你好,
根據歐盟管理辦法,英國亞馬遜需對目的地為歐盟成員國的所有訂單徵收增盯姿值稅。
因為大陸不屬於歐盟成員國,因而你無需為你的訂單繳納增值稅。
英國對包括書籍、童裝、安全裝置等物品按零稅率征數則巧收增值稅。但我方商品名錄中的許多物品需依法按20%的稅率繳納英國增值稅。
關於增值稅稅率全表,請參考增值稅幫助信息薯鍵頁面:
9. 亞馬遜VAT增值稅是什麼,那麼什麼是VAT門檻
1、VAT
即 Value Added Tax/ AD VALOREM tax,附加稅,歐盟的一種稅制,又叫增值稅。如果你的產品使用英國本地倉儲進行發貨,就屬於英國的VAT增值稅應繳范疇,注冊VAT號碼並申報和繳納稅款,以便合法使用英國本地倉儲發貨和銷售。
2、談瞎VAT增值稅有三種稅率
20%的標准稅率(適用於絕大多數商品和服務)
5%的低稅率(比如家庭用塌掘電或者天然氣等)
0%的稅率(適用於極個別情況)
歷史累計銷售額低於23萬英鎊含衫空可申請7.5%的FLAT RATE 優惠稅率。