『壹』 亞馬遜英國站VAT如何計算費用
進口VAT=(申報貨值+頭程運費+關稅)*20%
銷售VAT=(銷售額/1+20%)*20%=銷售額/6
您實際需要交納的稅金=銷售VAT-進口VAT
『貳』 亞馬遜歐洲站VAT稅務詳解!(一文讀懂)
VAT是什麼?只要賣家在亞馬遜歐洲站銷售商品,那麼你就需要注冊歐盟增值稅(Value Added Tax,簡稱VAT),簡單來說是一種消費稅;大部分的歐洲進口產品都會有VAT增值稅。
此外,VAT增值稅又可分為
進口增值稅與
銷售增值稅下面慕峰就將來給大家一一說明如何計算VAT增值稅
什麼是進口稅及VAT進口增值稅?亞馬遜歐洲站點:「VAT 進口增值稅」和「關稅」是兩種不同的稅項VAT進口增值稅是你的產品進口到歐洲站點國家後,被徵收的其中一種稅項,但是亞馬遜歐洲站點賣家必須注意:「VAT進口增值稅」和「關稅」是兩種不同的稅項!
你可以從下方進口稅計算方式,更加了解什麼是VAT 進口增值稅。
亞馬遜歐洲站進口稅計算方式:
進口稅=關稅+ VAT進口增值稅亞馬遜賣家如果在歐洲各站點擁有自有倉庫/租用保稅倉庫等,則可以暫時延遲繳納進口稅,你的貨品可以透過倉庫中檢驗/分類/裝配/重新包裝等方式提升產品附加價值,增加你的產品利潤,並減少亞馬遜歐洲站點進口稅所付出的成本!
歐洲各國家亞馬遜站點申報VAT 增值稅頻率有所不同依據歐洲不同國家的亞馬遜站點申報VAT增值稅的頻率不同,會在每年/每模悔游季/每月依照銷售狀況開放申請退稅。
亞馬遜歐洲站點進旦銷口稅計算案例我們可以透過上方的進口稅計算方式「進口稅=關稅+銷售增值稅」,來計算上方球鞋案例:
A公司從中國出口球鞋200雙到英前好國販售,貨物申報價值為20英鎊/雙,總申報價值= 200雙x 20英鎊=
4000英鎊,此外,這項產品的頭程運費為
500英鎊,有了以上信息即可帶入下方公式計算。
歐洲進口稅計算方式-球鞋案例:進口稅=關稅[貨物申報價值x貨物關稅稅率]
+進口增值稅[貨物申報價值+頭程運費+關稅] x [該國進口增值稅稅率]
歐洲進口稅計算-球鞋案例:總進口稅1380英鎊
=關稅[4000英鎊x 10%]
+進口增值稅[4000英鎊+500英鎊+400英鎊] x [20%]
什麼是VAT銷售增值稅?VAT銷售增值稅就是亞馬遜賣家銷售產品後,代替歐洲當地政府向消費者/買家徵收的稅額,因此亞馬遜賣家需要依據你在亞馬遜歐洲站點國家的銷售額,向當地站點國家注冊繳納VAT銷售增值稅。
案例:你的產品在亞馬遜德國站點銷售,則需注冊申報當地VAT銷售增值稅,並代替德國政府向消費者/買家徵收VAT銷售增值稅。亞馬遜賣家不需要過度擔心產品利潤受到影響,因為VAT銷售增值稅實際上是向消費者/買家收取,且約為產品售價的六分之一。
VAT增值稅申報案例延續上方球鞋案例我們可以看到,
球鞋案例A中的產品一開始進口到亞馬遜英國站點被徵收VAT進口增值稅980英鎊,但因為沒有任何一雙球鞋賣出0英鎊,我們可以透過下方計算方式得知最後應繳納的VAT增值稅為多少:
應繳納VAT增值稅 =VAT銷售增值稅[ =銷售額÷ 6 ] — VAT進口增值稅球鞋案例A:應繳納VAT增值稅(-980英鎊) = VAT銷售增值稅(0英鎊) — VAT進口增值稅(980英鎊)
我們由球鞋案例A算出應繳納VAT稅額為(-980英鎊),因此亞馬遜賣家可以向海關/稅務署申請退稅980英鎊。此外,我們假設球鞋案例B將球鞋全數後銷售額為20,000英鎊,而
VAT進口增值稅同樣為
980英鎊,其中
VAT銷售增值稅20,000英鎊÷6 = 3,333.3英鎊,因此我們可以透過上方計算應繳納的VAT增值稅算出應繳納多少稅額:
球鞋案例B:應繳納VAT增值稅
(2,353.3英鎊) =
VAT銷售增值稅
(3,333.3英鎊) — VAT進口增值稅
(980英鎊)其他球鞋案例C、球鞋案例D同樣可以透過上方的應繳納VAT增值稅計算方式依此類推,算出必須繳納/退稅的VAT增值稅
VAT增值稅申報流程當你有了上方4點: 進口稅、VAT進口增值稅、VAT銷售增值稅、應繳納VAT增值稅等概念後,再對照下方VAT增值稅申報流程後,你就會更加了解VAT增值稅的全貌。
VAT增值稅申報流程1. 產品貨物出口至歐洲
2. 上繳進口稅
3. 產品定價、產品上架亞馬遜/電商平台銷售
4. 產品於亞馬遜/電商平台銷售完畢
5. 申報應繳納VAT增值稅
歐洲各國注冊VAT增值稅-所需時間及資料歐洲各國注冊VAT增值稅所需時間及資料有所不同,因此有將產品銷往Amazon亞馬遜歐洲站點的賣家,請參考上方注冊所需時間及資料表。
什麼是EORI歐盟稅號歐盟稅號(Economic Operator Registration and Identification,簡稱EORI) 指的是只要有在歐盟內進行經濟活動,尤其是進行進出口貿易的個人賣家/企業/公司都必須登記的號碼。簡單來說,就是給進出口貿易的賣家進行報關登記使用的號碼。
通常EORI歐盟稅號會跟著VAT增值稅一起申請,而EORI歐盟稅號在你的產品進行報關時需要使用到,例如: 使用EORI歐盟稅號在德國進行清關動作時,進口關稅可以抵銷VAT銷售增值稅。
此外,你的產品出口至歐盟時,隨貨的發票一定要附上公司的EORI碼,以及你的詳細資料(公司抬頭/發票號碼/出貨時間/合理申報價值等等),可以加快你的產品清關程序,降低海關卡關的風險。
『叄』 亞馬遜開店歐洲站,VAT的稅率是多少
每個國家的稅率是不一樣的
英國標准稅率是20%(低稅率:7.5%,新帳號第一年的話是6.5%);
德國標准稅率是19%;
法國標准稅率是20%;
義大利標准稅率是22%;
西班牙標准稅率是21%。
我們是萬理晴跨境商務服務,歐洲稅務VAT,我們是專業的稅務顧問。
『肆』 亞馬遜店鋪英國vat的稅率是多少有沒有辦法少申報
英國VAT的標准稅率是20%,
預計一年內銷售額不超過7萬英鎊,可以用低稅率申報,第一年可以按照6.5%申報,第二年開始,可以按照7.5%申報。
但是一年內低稅率申報交的金額不可以超過15萬英鎊,超過的就要按20%的稅率了,詳情建議多去咨詢稅務代表(mjcm5200)。
一般都是按照正常稅率申報即可,如果沒有銷售額,須進行零申報。
『伍』 VAT的申請費用是多少
自從2017年英國國會聽證報告出爐後,在歐洲掀起了一波查稅征稅的大風波,
英,德,意,法,西 陸陸續續要求繳納進口增值稅,不同國家VAT申請和申報費用也都不一樣
而且短短一年,VAT價格也是慢慢的在降低,直到2019年5月 歐洲各國VAT注冊+申報一年價格情況如下:
英國:注冊+一年申報 價格 1K-4K不等 正規稅務代理3K左右
德國:注冊+一年申報 價格 8K-12K不等 正規會計事務所 1W 左右
法國:注冊+一年申報 價格 8K-14K不等 正規會計事務所 1.2W左右
義大利:注冊+一年申報 價格 7K-12K不等 正規稅代 9K左右
西班牙VAT:注冊+一年申報 價格 7K-11K不等 正規公司 9K左右
注冊歐洲VAT建議還是找正規公司來處理,例如 J&P
具體情況可以詳細了解