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亞馬遜義大利增值稅怎麼辦

發布時間:2023-03-03 06:45:25

⑴ 義大利VAT稅號注冊需要哪些資料

一、申請義大利增值稅號需要資料有 1)義大利VAT申請表
2)公司營業執照及英文翻譯件
3)法人身份證及英文翻譯件或法人護照
4)賣家賬戶信息(公司名和地址)
5) 若股東大於一人需提供公司股東控股報告
6) 法人簽名蓋章的POA 授權協議 2、二、香港公司注冊義大利VAT
除以上信息全部需要,並需要提供:
1)香港公司需要出示CR、 BRBR
2)NNC1公司注冊法團成立表格
3)持續經營證明(英文)
三、英國公司或歐洲其他國家公司
以上信息全部需要外,另需提供公司注冊聲明報告以及CT-UTR號碼
四、美國公司
美國注冊公司需一年內的Form 6166或提供Form 1120 義大利vat稅號注冊一般只要你資料齊全的話就可以提交相關部門進行注冊了,不過還是建議找專業vat代理公司注冊比較好,例如J&P這種專業的會計師事務所稅務經驗豐富比較值得信賴

⑵ 義大利VAT增值稅怎麼計算

如果是標准稅率的話,義大利VAT增值稅計算方法是:
進口增值稅
=(申報的貨物價值+
頭程
運費+關稅)×22%,
銷售VAT={最終銷售額/(1+稅率)}*稅率,
實際繳稅=銷售VAT-進口VAT。
在歐盟市場,一般情況下,
銷售稅
VAT是由客戶承擔的。
(J&P)

⑶ 亞馬遜賣家如何申報 VAT 增值稅

一、賣家如何做申報:

申請注冊VAT下來後,即便沒銷售額也需要每季度定期做稅務申報,可選擇代理代為申報或自行申報;

沒有銷售額,但當期有進口清關並產生進口稅金單,做非0申報,有退稅。

沒有銷售額,當期無進口清關,做0申報。

有銷售額,當期有進口清關並產生進口稅金單,做非0申報,進口稅金單可抵扣。進>銷,有退稅;進<銷,需補繳抵扣多出的銷售稅。

有銷售額,當期無進口清關,或有進口清關,但無進口稅金單產生,需做0申報,並繳銷售稅。

若申報後需要繳納一定稅費,請務必在申報回執下來後7個工作日內交稅完畢,若延遲交稅,HMRC會在延遲日起按當期稅額的3%每日計算利息,超過30天後HMRC將出示法庭信件,後果嚴重會對該納稅人進行起訴。(注意歐洲的會計師是要承擔連帶責任的,不要相信什麼絕對可以給你做0報稅的,一般0報稅只是一種可能,但是一般不會0申報)《VAT與定價的因素》

二|關於VAT零申報的問題

1、VAT申請注冊下來後,即便沒銷售額,也需要每季度定期做稅務申報,賣家可選擇由代理代為申報或自行申報;

2、沒有銷售額,但當期有進口清關並產生進口稅金單,做非0申報,有退稅。

3、沒有銷售額,當期無進口清關,做0申報;

4、有銷售額,當期有進口清關並產生進口稅金單,做非0申報,進口稅金單可抵扣。進>銷,有退稅;進<銷,需補繳抵扣多出的銷售稅。

5、有銷售額,當期無進口清關,或有進口清關,但無進口稅金單產生,需做0申報,並繳銷售稅

6、若申報後需要繳納一定稅費,請務必在申報回執下來後7個工作日內交稅完畢,若延遲交稅,HMRC會在延遲日起按當期稅額的3%每日計算利息,超過30天後HMRC將出示法庭信件,後果嚴重會對該納稅人進行起訴。

PS:關於英國VAT增值稅申報的具體事宜就先分享到這里,本文由鼎賣網整理分享,如有雷同或侵權,可聯系告知修改或移除。

⑷ 義大利vat怎麼申報亞馬遜代扣代繳

義大利VAT申報亞馬遜所需材料 1、銷售報表 2、清關票據 3、若是零申報,則需零申報函
代扣代繳公式:關稅 = 申報貨值 * 產品稅率 = 10000 * 7%(按照7%的手機殼算) = 700元
進口VAT = (申報貨值 + 頭程運費 + 關稅)*稅率 =(10000 + 800 + 700)* 22% = 2530元 銷售VAT = {最終銷售額 / (1+稅率)}*稅率= { (90件 * 200元 )/ (1+22% )}*22%= 3246元
由於進口VAT可以退回,當季你真正需要繳納的VAT為: 實際繳稅=銷售VAT _ 進口VAT = 3246元 _ 2530元 = 716元
拓展資料
1、准確的稅務申報至關重要,如果您故意延誤,錯誤或虛假申報,都可 能受到英國稅務局 HMRC 包括貨物查封,向 Amazon 舉報導致賬號凍結,罰 款在內等不同程度的處罰。每個增值稅 VAT 號碼都是唯一的,如果需要查詢一個 VAT 號碼的有效性,您可以訪 問以下鏈接,並選擇相應的國家代碼和 VAT 號碼進行查詢。
2、如果符合下面任一條件,就必須提供義大利VAT號碼和公司信息到Amazon賬號:第一點:使用了義大利海外倉,有物品刊登所在地為義大利。第二點:使用了歐盟其他國家(非德國,包含英國)的海外倉,比如:捷克、波蘭海外倉,向義大利消費者銷售商品,且年銷售額超過10萬歐元。注意:該限額不是只計算Amazon的銷售額,而是應當包括Amazon、等其他銷售平台、及其他銷售渠道使用同一個義大利VAT稅號的賬號的銷售額。
3、vat在國際貿易中一般是指增值稅的意思,根據各個國家的稅率不同,外貿人員交的增值稅也有所不同。只是對於在eBay這樣的主流在線外貿業務,eBay賣家不需要繳納vat增 值稅,因eBay都是以郵件小包形式發送物品,因此省略了vat這樣繁雜的流程。盡管如此,對於一般外貿企業而言,增值稅作為過關時的重要環節,需要外貿企業掌握vat的演算法,以及遵循一定的繳納vat方式,做到合理的熟悉外貿流程。

⑸ 怎麼申報亞馬遜vat

亞馬遜歐洲站vat怎麼申請
去年開始,VAT就一直是跨境電商圈的熱議話題,特別是在英國站和德國站賣家相繼被取消銷售權後,圈子裡人心惶惶,就怕一覺醒來賬號就消失了!其實VAT發展至今,已不僅僅是稅務問題,歐洲站賣家應將精力聚焦在賬號布局上。
一. VAT解析
VAT是歐盟的一種稅制(Value Added Tax)的簡稱,即消費增值稅,為海關對貨物、貨運、保險和其他費用徵收的稅金。一般在對歐盟國家進行進出口貿易時需要繳納三種稅:進口稅(可退還)+進口關稅(無法退還)+增值稅(VAT)。
在以往像eBay、Amazon這樣的平台並不需要繳納VAT增值稅,因為都是以郵件小包形式發送物品,因此省略了VAT這樣繁雜的流程。但從2017年開始,歐盟將亞馬遜給告了,以至於亞馬遜歐洲站都相繼要求注冊VAT號碼,按時繳納VAT增值稅,否則作封號處理。
01 VAT增值稅的稅率是多少?
歐洲七國的VAT稅率一般為:英國:20%;法國:20%;義大利:22%;德國:19%;西班牙:21%;捷克共和國:21%;波蘭:23%。
英國VAT增值稅有三種:
20% 的標准稅率(適用於絕大多數商品和服務)
5% 的低稅率(比如家庭用電或者汽油等)
0% 的稅率(適用於極個別情況)
02 誤區掃盲:
有些賣家認為,在原有不高的利潤基礎上直接繳納營業額的20%作為VAT過於高昂,從而認為進駐歐洲站最終無利可圖。
其實,這是錯誤的看法。VAT並非由公司繳納,而是由最終購買者繳納。公司只是代為收繳,統一上交。
03 VAT演算法:
以英國為例,總的稅金成本是按20%來征(按stand rate來算),這個稅分為兩個部分來征,一部分是入關時海關徵收的進口VAT,另一部分就是銷售時向消費者徵收的銷售VAT。
· 進口VAT = (申報貨值+ty+freight)*20%
· 銷售VAT =售價/(1+20%) *20% (售價是含稅的情況)
· 實際應繳納的稅金=銷售VAT - 進口VAT
註:對中國的電商賣家來說,英國的VAT大體上分為兩種稅率,一種是flat rate (7.5%),一種是stand rate (20%),對於這兩種稅率,小編這里為大家作一下說明:
Flat rate 相當於國內的小規模納稅人,跟國內小規模納稅人一樣也是有限制的,對於年銷售額小於15萬英鎊的賣家可以申請flat rate,稅率是7.5%,第一年有1%的折扣,所以第一年是6.5%。
Stand rate就和我們國內的一般納稅人差不多,也有一定標准,對於年銷售額超過15萬英鎊的賣家,申請注冊VAT時要選擇stand rate,也就是20%的稅率。
二. VAT注冊

亞馬遜歐洲站,英國是主站點,後台還有德、法、意、西四個國家的站點可以切換,對賣家來說,這幾個站點又是相互關聯的,如果其中一個站點被查出稅務問題,其他國家的站點也有很大可能受到影響,一榮俱榮,一損俱損。歐洲五國VAT稅號也各自獨立,申請、申報的方式及賬號評估、補稅制度等也各不相同。
當然,並不是每個國家的VAT都需注冊。你的商品要賣往哪個國家,就需要注冊哪個國家的VAT,每個國家的VAT不可通用。
1.英國VAT
- 申請需提供以下資料:
(1)中國大陸(或香港)個人申請英國VAT稅號:
a.證明文件必須提供:公司營業執照(或個體戶營業執照)。至少提供以下其中一項:身份證、護照至少提供以下任意兩項(最好三項):戶口本(本人頁)、駕駛證、結婚證、未婚證、出生證明、醫院病歷、員工證、房產證、房屋租賃合同、信用卡賬單、銀行卡賬單。
b.基本商業信息:我們將在__銷售__產品。(中英文皆可)
(2)英國公司申請英國VAT稅號:
a.證明文件必須提供:公司證書(Company Certificate)至少提供以下其中一項:身份證、護照。至少提供以下任意兩項(最好三項):戶口本(本人頁)、駕駛證、結婚證、未婚證、出生證明、醫院病歷、員工證、房產證、房屋租賃合同、信用卡賬單、銀行卡賬單。註:個人資料提供者必須是公司的董事,股東或者法定秘書。
b.基本商業信息
- 申報是一季度一次。
2.德國VAT
- 申請需提供以下資料:
(1)營業執照及德文翻譯件
(2) 公司章程及德文翻譯件
(3)法人護照
(4)稅務師的授權書
(5)申請稅號簽字表
(6)准備用於在德國經營的銀行賬戶信息,特別需要註明的是,歐洲的銀行賬戶的IBAN碼,國內銀行賬戶持有人姓名、銀行賬戶、銀行的BIC碼。這部分信息是必須的。
(7)法人的基本信息:包括姓名、住址、聯系電話、聯系郵箱以及第一個經營年度的預計銷售額
(8)亞馬遜店鋪信息列印頁,並請說明是什麼時候開店的。
(9) 公司空白信紙
(10)如果在德國有海外倉,請提供倉儲合同
- 申報不僅要每月一次,最後還有一次年度申報,也就是說一年要申報十三次。
Tips:
a.德國VAT的格式:國家簡碼+9位數字,
For example: DE 123456789
b. 德國VAT申報表需要在每月10號完成,如果能做到現金提前支付,可以申請每月的申報延遲;年度申報需要在次年的5月31日前完成申報。

3.法國VAT
法國VAT申請、申報的規則大致和德國一樣,但在此基礎上,法國申請VAT稅號還需要有當地公司銀行作擔保。

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