1. 中国卖家在亚马逊英国站销售都要缴纳VAT税吗不管是使用英国FBA仓的还是其他海外仓储的都一样要缴纳吗
是的,只要在英国站卖,就属于在英国发生的交易,但大家的公司又非英国公司,所以需要注册英国VAT号。泛欧计划属于此类。仓储地在哪个国家就需要注册该国VAT.
2. 英国亚马逊的预收关税怎么回事
你说的应该是属于英国的VAT税号,做英国站选择海外仓或者FBA是必须要用到VAT税号的
3. 亚马逊欧洲站VAT税务详解!(一文读懂)
VAT是什么?只要卖家在亚马逊欧洲站销售商品,那么你就需要注册欧盟增值税(Value Added Tax,简称VAT),简单来说是一种消费税;大部分的欧洲进口产品都会有VAT增值税。4. 亚马逊英国站vat
由于各个国家VAT税率存在差异,所以缴纳的VAT税也是不尽相同。VAT(Value Added Tax),是欧盟国家普遍使用的售后增值税,即货物售价的利润税,基本等同于中国地区的增值税。最早起源于法国,是在欧盟应用的一种税制,而在部分地区如澳大利亚地区又称GST(Goods and Services Tax)。
增值税是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值税额作为计税依据而征收的一种流转税。流转税指以纳税人产品生产、流通环节的流转额或者数量以及非商品交易的营业额为征税对象的一类税收。价外税的税款不包含在商品价格内的税;最终由消费者承担。简单来说,增值税是对商品流转过程中,在不同买家和卖家交易过程中所赚的那一部分钱进行征税的一个税种。
VAT增值税税率,欧洲五国的VAT税率一般为:
英国:20%
德国:19%
法国:20%
意大利:22%
西班牙:21%
英国有三种VAT增值税:
20% 的标准税率(适用于绝大多数商品和服务)
5% 的低税率(比如家庭用电或者汽油等)
0% 的税率(适用于极个别情况)
卖家需缴纳的实际VAT=销售税VAT—进口增值税(IMPORTVAT)。进口增值税(IMPORTVAT)=(申报的货物价值+头程运费+关税)×20%(进口增值税卖家是可以申请退回的)。通常销售税VAT是指货物卖出后,要上缴的售后税,不同类别的产品收取的增值税VAT费率也不同,绝大多类产品按标准VAT税率20%计,在欧盟市场,一般销售税VAT由客户承担的,即:销售税VAT=产品定价(税前价格)×20%(这是客户承担的)。
5. 英国海外仓要VAT税费吗
英国海外仓需要缴纳VAT税费。
拓展资料:
1、VAT是增值税(ValueAdded Tax)的简称,它适用于在英国境内产生的进口,商业交易以及服务行为。VAT增值税(Value Added Tax)适用于那些使用海外仓储的卖家们,因为您的产品是从英国境内发货并完成交易的。
VAT销售增值税和进口税是两个独立缴纳的税项,在商品进口到英国海外仓时您缴纳过商品的进口税,但在商品销售时产生的销售增值税VAT您也需要缴纳。
如果你的产品使用英国本地仓储进行发货,就属于英国的VAT增值税应缴范畴,我们建议您尽早找到解决方案注册VAT号码并申报和缴纳税款,让您可以合法地使用英国本地仓储发货和销售。
2、当您的进口货物运抵英国时,海关会对货物征收进口增值税(import VAT)和进口关税(import ty)。如果你选择的是标准增值税率方案,通过获取C79证书,您缴付的进口增值税是可以申请退还的。获得进口增值税返还后,可以用其抵消您之后需申报的增值税相应部分,以减轻您的纳税负担。
3、英国海外仓,英国专线,英国虚拟海外仓帝国速运VAT税收,已经是亚马逊的老问题了,尽管一次德国大规模封店彻底把卖家搞怕了,但亚马逊依然声称在英国海外仓,英国专线,英国虚拟海外仓帝国速运VAT税收问题上已经给了卖家足够的耐心了,来看看这次又是怎么说的:新的VAT增值税法案或于2020年1月1日生效
下面是邮件的具体内容:
如果您正在注册增值税税号,请直接回复并提供相关凭证(例如与税务代理签订的合同)。这样,亚马逊能够记录您的信息。
在法国,我们预计新的增值税法案将于2020年1月1日生效。虽然一些细节和影响还未确定,但是我们预计法国新的增值税法案将要求公开更多您的英国海外仓,英国专线,英国虚拟海外仓帝国速运增值税状态及相关事宜。
在意大利,意大利税局从2019年7月起要求我们与其共享卖家数据的部分内容。因此,我们建议您遵守意大利的所有法律法规及增值税义务以减少您遇到任何阻碍或额外问题的可能性。
6. 在英国亚马逊销售都要交VAT税吗
在英国亚马逊销售,需要交VAT税费的主要有这些情况:
1、卖家要做FBA或者第三方海外仓,都要求要注册VAT并缴纳;
2、国内小包自发货卖家,年销售额超过8万欧,也需要注册VAT并申报缴纳。
3、从其他欧洲站发货到英国的话,销售额达到8万欧,也是需要缴纳VAT税费的。
也就是说不管你是否适用FBA,还是自发货的话,那么VAT税号都是必须要有的,否则亚马逊英国站就会认定你是违规,从而进行处罚了。
希望对您有帮助~
7. 7月1日起,欧盟VAT税务将由亚马逊代扣代缴
最近,有不少卖家收到了一封题为“2021年7月1日起欧盟电子商务增值税变更须知”的邮件。
自2021年7月1日起,亚马逊将对27个欧盟国家/地区的电子商务销售实施新的增值税规则,这会对卖家通过亚马逊等在线商城向欧盟消费者销售商品产生影响。
邮件内容如下:
在以下情形中,亚马逊需要针对您在亚马逊商城的 B2C 商品销售收取和代缴增值税:
1 商品从欧盟地址发往欧盟买家,但您(销售伙伴)的公司注册地址不在欧盟境内。
2 商品从非欧盟地址直接发往欧盟买家笑孝,且货件价值不超过 €150,这些货件需遵守特定的报关和贴标要求。
价值不超过 €22 的进口小包裹不再免除增值税。自 2021 年 7 月 1 日起,所有进口电子商务包裹无论价值多少均需缴纳增值税。
欧盟境内远程销售的现有起征额将弃用,新起征额为 €10,000,适用于欧盟全境。这不适用于在您公司注册地址所在国家/地区境外进碰激稿行的销售,也不适用于亚马逊需要收取和代缴增值税的销售。
欧盟将推出名为“Union One Stop Shop” (“Union-OSS”) 的可选增值税申报程序。借助这一简化的申报程序,公司注册地址在欧盟境内的销售伙伴可以在其所在成员国为其在欧盟全境进行的远程销售统一申报增值税。
值得注意的是:以上铅团这些变更不会影响向欧盟B2B买家销售或配送商品,在此类销售中,欧盟地区当前的增值税申报要求将继续适用。
这跟上一年英国脱欧后代扣代缴一样,正式实施之后亚马逊会直接从你的产品市场价格中收取增值税,所以各位卖家一定要确保发布所有商城中的市场价格始终都包含增值税。
实施缴纳20%左右的增值税以后,让很多利润本就不高的产品的利润空间再度缩减,带来的冲击是非常大的,从此亚马逊全欧洲站点低利润抢占市场的局面会有所减少。
27个欧盟国家/地区分别是:德国、法国、意大利、西班牙、波兰、捷克、奥地利、比利时、瑞典、荷兰、保加利亚、丹麦、爱沙尼亚、爱尔兰、希腊、克罗地亚、塞浦路斯、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、匈牙利、马耳他、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛文尼亚、斯洛伐克和芬兰。
8. 英国亚马逊 关于VAT TAX
就是说没有收你增值税
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你好,
根据欧盟管理办法,英国亚马逊需对目的地为欧盟成员国的所有订单征收增盯姿值税。
因为大陆不属于欧盟成员国,因而你无需为你的订单缴纳增值税。
英国对包括书籍、童装、安全装置等物品按零税率征数则巧收增值税。但我方商品名录中的许多物品需依法按20%的税率缴纳英国增值税。
关于增值税税率全表,请参考增值税帮助信息薯键页面:
9. 亚马逊VAT增值税是什么,那么什么是VAT门槛
1、VAT
即 Value Added Tax/ AD VALOREM tax,附加税,欧盟的一种税制,又叫增值税。如果你的产品使用英国本地仓储进行发货,就属于英国的VAT增值税应缴范畴,注册VAT号码并申报和缴纳税款,以便合法使用英国本地仓储发货和销售。
2、谈瞎VAT增值税有三种税率
20%的标准税率(适用于绝大多数商品和服务)
5%的低税率(比如家庭用塌掘电或者天然气等)
0%的税率(适用于极个别情况)
历史累计销售额低于23万英镑含衫空可申请7.5%的FLAT RATE 优惠税率。