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英国为什么收亚马逊税

发布时间:2023-04-26 20:44:22

1. 中国卖家在亚马逊英国站销售都要缴纳VAT税吗不管是使用英国FBA仓的还是其他海外仓储的都一样要缴纳吗

是的,只要在英国站卖,就属于在英国发生的交易,但大家的公司又非英国公司,所以需要注册英国VAT号。泛欧计划属于此类。仓储地在哪个国家就需要注册该国VAT.

2. 英国亚马逊的预收关税怎么回事

你说的应该是属于英国的VAT税号,做英国站选择海外仓或者FBA是必须要用到VAT税号的

3. 亚马逊欧洲站VAT税务详解!(一文读懂)

VAT是什么?只要卖家在亚马逊欧洲站销售商品,那么你就需要注册欧盟增值税(Value Added Tax,简称VAT),简单来说是一种消费税;大部分的欧洲进口产品都会有VAT增值税。
此外,VAT增值税又可分为进口增值税销售增值税
下面慕峰就将来给大家一一说明如何计算VAT增值税
什么是进口税及VAT进口增值税?亚马逊欧洲站点:“VAT 进口增值税”和“关税”是两种不同的税项VAT进口增值税是你的产品进口到欧洲站点国家后,被征收的其中一种税项,但是亚马逊欧洲站点卖家必须注意:“VAT进口增值税”和“关税”是两种不同的税项!
你可以从下方进口税计算方式,更加了解什么是VAT 进口增值税。
亚马逊欧洲站进口税计算方式:
进口税=关税+ VAT进口增值税亚马逊卖家如果在欧洲各站点拥有自有仓库/租用保税仓库等,则可以暂时延迟缴纳进口税,你的货品可以透过仓库中检验/分类/装配/重新包装等方式提升产品附加价值,增加你的产品利润,并减少亚马逊欧洲站点进口税所付出的成本!
欧洲各国家亚马逊站点申报VAT 增值税频率有所不同依据欧洲不同国家的亚马逊站点申报VAT增值税的频率不同,会在每年/每模悔游季/每月依照销售状况开放申请退税。
亚马逊欧洲站点进旦销口税计算案例我们可以透过上方的进口税计算方式“进口税=关税+销售增值税”,来计算上方球鞋案例:
A公司从中国出口球鞋200双到英前好国贩售,货物申报价值为20英镑/双,总申报价值= 200双x 20英镑= 4000英镑,此外,这项产品的头程运费为500英镑,有了以上信息即可带入下方公式计算。
欧洲进口税计算方式-球鞋案例:
进口税=关税[货物申报价值x货物关税税率] +进口增值税[货物申报价值+头程运费+关税] x [该国进口增值税税率]
欧洲进口税计算-球鞋案例:
总进口税1380英镑=
关税[4000英镑x 10%] +进口增值税[4000英镑+500英镑+400英镑] x [20%]什么是VAT销售增值税?VAT销售增值税就是亚马逊卖家销售产品后,代替欧洲当地政府向消费者/买家征收的税额,因此亚马逊卖家需要依据你在亚马逊欧洲站点国家的销售额,向当地站点国家注册缴纳VAT销售增值税。
案例:
你的产品在亚马逊德国站点销售,则需注册申报当地VAT销售增值税,并代替德国政府向消费者/买家征收VAT销售增值税。亚马逊卖家不需要过度担心产品利润受到影响,因为VAT销售增值税实际上是向消费者/买家收取,且约为产品售价的六分之一。
VAT增值税申报案例延续上方球鞋案例我们可以看到,球鞋案例A中的产品一开始进口到亚马逊英国站点被征收VAT进口增值税980英镑,但因为没有任何一双球鞋卖出0英镑,我们可以透过下方计算方式得知最后应缴纳的VAT增值税为多少:
应缴纳VAT增值税 =VAT销售增值税[ =销售额÷ 6 ] — VAT进口增值税
球鞋案例A:
应缴纳VAT增值税(-980英镑) = VAT销售增值税(0英镑) — VAT进口增值税(980英镑)
我们由球鞋案例A算出应缴纳VAT税额为(-980英镑),因此亚马逊卖家可以向海关/税务署申请退税980英镑。此外,我们假设球鞋案例B将球鞋全数后销售额为20,000英镑,而VAT进口增值税同样为980英镑,其中VAT销售增值税20,000英镑÷6 = 3,333.3英镑,因此我们可以透过上方计算应缴纳的VAT增值税算出应缴纳多少税额:
球鞋案例B:
应缴纳VAT增值税(2,353.3英镑) =
VAT销售增值税(3,333.3英镑) — VAT进口增值税(980英镑)其他球鞋案例C、球鞋案例D同样可以透过上方的应缴纳VAT增值税计算方式依此类推,算出必须缴纳/退税的VAT增值税
VAT增值税申报流程当你有了上方4点: 进口税、VAT进口增值税、VAT销售增值税、应缴纳VAT增值税等概念后,再对照下方VAT增值税申报流程后,你就会更加了解VAT增值税的全貌。
VAT增值税申报流程
1. 产品货物出口至欧洲
2. 上缴进口税
3. 产品定价、产品上架亚马逊/电商平台销售
4. 产品于亚马逊/电商平台销售完毕
5. 申报应缴纳VAT增值税欧洲各国注册VAT增值税-所需时间及资料欧洲各国注册VAT增值税所需时间及资料有所不同,因此有将产品销往Amazon亚马逊欧洲站点的卖家,请参考上方注册所需时间及资料表。
什么是EORI欧盟税号欧盟税号(Economic Operator Registration and Identification,简称EORI) 指的是只要有在欧盟内进行经济活动,尤其是进行进出口贸易的个人卖家/企业/公司都必须登记的号码。简单来说,就是给进出口贸易的卖家进行报关登记使用的号码。
通常EORI欧盟税号会跟着VAT增值税一起申请,而EORI欧盟税号在你的产品进行报关时需要使用到,例如: 使用EORI欧盟税号在德国进行清关动作时,进口关税可以抵销VAT销售增值税。
此外,你的产品出口至欧盟时,随货的发票一定要附上公司的EORI码,以及你的详细资料(公司抬头/发票号码/出货时间/合理申报价值等等),可以加快你的产品清关程序,降低海关卡关的风险。

4. 亚马逊英国站vat

由于各个国家VAT税率存在差异,所以缴纳的VAT税也是不尽相同。VAT(Value Added Tax),是欧盟国家普遍使用的售后增值税,即货物售价的利润税,基本等同于中国地区的增值税。最早起源于法国,是在欧盟应用的一种税制,而在部分地区如澳大利亚地区又称GST(Goods and Services Tax)。

增值税是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值税额作为计税依据而征收的一种流转税。流转税指以纳税人产品生产、流通环节的流转额或者数量以及非商品交易的营业额为征税对象的一类税收。价外税的税款不包含在商品价格内的税;最终由消费者承担。简单来说,增值税是对商品流转过程中,在不同买家和卖家交易过程中所赚的那一部分钱进行征税的一个税种。

VAT增值税税率,欧洲五国的VAT税率一般为:

英国:20%

德国:19%

法国:20%

意大利:22%

西班牙:21%

英国有三种VAT增值税:

20% 的标准税率(适用于绝大多数商品和服务)

5% 的低税率(比如家庭用电或者汽油等)

0% 的税率(适用于极个别情况)

卖家需缴纳的实际VAT=销售税VAT—进口增值税(IMPORTVAT)。进口增值税(IMPORTVAT)=(申报的货物价值+头程运费+关税)×20%(进口增值税卖家是可以申请退回的)。通常销售税VAT是指货物卖出后,要上缴的售后税,不同类别的产品收取的增值税VAT费率也不同,绝大多类产品按标准VAT税率20%计,在欧盟市场,一般销售税VAT由客户承担的,即:销售税VAT=产品定价(税前价格)×20%(这是客户承担的)。

5. 英国海外仓要VAT税费吗

英国海外仓需要缴纳VAT税费。
拓展资料:
1、VAT是增值税(ValueAdded Tax)的简称,它适用于在英国境内产生的进口,商业交易以及服务行为。VAT增值税(Value Added Tax)适用于那些使用海外仓储的卖家们,因为您的产品是从英国境内发货并完成交易的。
VAT销售增值税和进口税是两个独立缴纳的税项,在商品进口到英国海外仓时您缴纳过商品的进口税,但在商品销售时产生的销售增值税VAT您也需要缴纳。
如果你的产品使用英国本地仓储进行发货,就属于英国的VAT增值税应缴范畴,我们建议您尽早找到解决方案注册VAT号码并申报和缴纳税款,让您可以合法地使用英国本地仓储发货和销售。
2、当您的进口货物运抵英国时,海关会对货物征收进口增值税(import VAT)和进口关税(import ty)。如果你选择的是标准增值税率方案,通过获取C79证书,您缴付的进口增值税是可以申请退还的。获得进口增值税返还后,可以用其抵消您之后需申报的增值税相应部分,以减轻您的纳税负担。
3、英国海外仓,英国专线,英国虚拟海外仓帝国速运VAT税收,已经是亚马逊的老问题了,尽管一次德国大规模封店彻底把卖家搞怕了,但亚马逊依然声称在英国海外仓,英国专线,英国虚拟海外仓帝国速运VAT税收问题上已经给了卖家足够的耐心了,来看看这次又是怎么说的:新的VAT增值税法案或于2020年1月1日生效
下面是邮件的具体内容:
如果您正在注册增值税税号,请直接回复并提供相关凭证(例如与税务代理签订的合同)。这样,亚马逊能够记录您的信息。
在法国,我们预计新的增值税法案将于2020年1月1日生效。虽然一些细节和影响还未确定,但是我们预计法国新的增值税法案将要求公开更多您的英国海外仓,英国专线,英国虚拟海外仓帝国速运增值税状态及相关事宜。
在意大利,意大利税局从2019年7月起要求我们与其共享卖家数据的部分内容。因此,我们建议您遵守意大利的所有法律法规及增值税义务以减少您遇到任何阻碍或额外问题的可能性。

6. 在英国亚马逊销售都要交VAT税吗

在英国亚马逊销售,需要交VAT税费的主要有这些情况:
1、卖家要做FBA或者第三方海外仓,都要求要注册VAT并缴纳;
2、国内小包自发货卖家,年销售额超过8万欧,也需要注册VAT并申报缴纳。
3、从其他欧洲站发货到英国的话,销售额达到8万欧,也是需要缴纳VAT税费的。

也就是说不管你是否适用FBA,还是自发货的话,那么VAT税号都是必须要有的,否则亚马逊英国站就会认定你是违规,从而进行处罚了。
希望对您有帮助~

7. 7月1日起,欧盟VAT税务将由亚马逊代扣代缴

最近,有不少卖家收到了一封题为“2021年7月1日起欧盟电子商务增值税变更须知”的邮件。

自2021年7月1日起,亚马逊将对27个欧盟国家/地区的电子商务销售实施新的增值税规则,这会对卖家通过亚马逊等在线商城向欧盟消费者销售商品产生影响。

邮件内容如下:

在以下情形中,亚马逊需要针对您在亚马逊商城的 B2C 商品销售收取和代缴增值税: 

1 商品从欧盟地址发往欧盟买家,但您(销售伙伴)的公司注册地址不在欧盟境内。 

2 商品从非欧盟地址直接发往欧盟买家笑孝,且货件价值不超过 €150,这些货件需遵守特定的报关和贴标要求。 

价值不超过 €22 的进口小包裹不再免除增值税。自 2021 年 7 月 1 日起,所有进口电子商务包裹无论价值多少均需缴纳增值税。 

欧盟境内远程销售的现有起征额将弃用,新起征额为 €10,000,适用于欧盟全境。这不适用于在您公司注册地址所在国家/地区境外进碰激稿行的销售,也不适用于亚马逊需要收取和代缴增值税的销售。 

欧盟将推出名为“Union One Stop Shop” (“Union-OSS”) 的可选增值税申报程序。借助这一简化的申报程序,公司注册地址在欧盟境内的销售伙伴可以在其所在成员国为其在欧盟全境进行的远程销售统一申报增值税。 

值得注意的是:以上铅团这些变更不会影响向欧盟B2B买家销售或配送商品,在此类销售中,欧盟地区当前的增值税申报要求将继续适用。

这跟上一年英国脱欧后代扣代缴一样,正式实施之后亚马逊会直接从你的产品市场价格中收取增值税,所以各位卖家一定要确保发布所有商城中的市场价格始终都包含增值税。 

实施缴纳20%左右的增值税以后,让很多利润本就不高的产品的利润空间再度缩减,带来的冲击是非常大的,从此亚马逊全欧洲站点低利润抢占市场的局面会有所减少。

27个欧盟国家/地区分别是:德国、法国、意大利、西班牙、波兰、捷克、奥地利、比利时、瑞典、荷兰、保加利亚、丹麦、爱沙尼亚、爱尔兰、希腊、克罗地亚、塞浦路斯、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、匈牙利、马耳他、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛文尼亚、斯洛伐克和芬兰。

8. 英国亚马逊 关于VAT TAX

就是说没有收你增值税
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你好,

根据欧盟管理办法,英国亚马逊需对目的地为欧盟成员国的所有订单征收增盯姿值税。

因为大陆不属于欧盟成员国,因而你无需为你的订单缴纳增值税。

英国对包括书籍、童装、安全装置等物品按零税率征数则巧收增值税。但我方商品名录中的许多物品需依法按20%的税率缴纳英国增值税。

关于增值税税率全表,请参考增值税帮助信息薯键页面:

9. 亚马逊VAT增值税是什么,那么什么是VAT门槛

1、VAT
即 Value Added Tax/ AD VALOREM tax,附加税,欧盟的一种税制,又叫增值税。如果你的产品使用英国本地仓储进行发货,就属于英国的VAT增值税应缴范畴,注册VAT号码并申报和缴纳税款,以便合法使用英国本地仓储发货和销售。
2、谈瞎VAT增值税有三种税率

20%的标准税率(适用于绝大多数商品和服务)
5%的低税率(比如家庭用塌掘电或者天然气等)
0%的税率(适用于极个别情况)
历史累计销售额低于23万英镑含衫空可申请7.5%的FLAT RATE 优惠税率。

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