‘壹’ 亚马逊英国站VAT如何计算费用
进口VAT=(申报货值+头程运费+关税)*20%
销售VAT=(销售额/1+20%)*20%=销售额/6
您实际需要交纳的税金=销售VAT-进口VAT
‘贰’ 亚马逊欧洲站VAT税务详解!(一文读懂)
VAT是什么?只要卖家在亚马逊欧洲站销售商品,那么你就需要注册欧盟增值税(Value Added Tax,简称VAT),简单来说是一种消费税;大部分的欧洲进口产品都会有VAT增值税。
此外,VAT增值税又可分为
进口增值税与
销售增值税下面慕峰就将来给大家一一说明如何计算VAT增值税
什么是进口税及VAT进口增值税?亚马逊欧洲站点:“VAT 进口增值税”和“关税”是两种不同的税项VAT进口增值税是你的产品进口到欧洲站点国家后,被征收的其中一种税项,但是亚马逊欧洲站点卖家必须注意:“VAT进口增值税”和“关税”是两种不同的税项!
你可以从下方进口税计算方式,更加了解什么是VAT 进口增值税。
亚马逊欧洲站进口税计算方式:
进口税=关税+ VAT进口增值税亚马逊卖家如果在欧洲各站点拥有自有仓库/租用保税仓库等,则可以暂时延迟缴纳进口税,你的货品可以透过仓库中检验/分类/装配/重新包装等方式提升产品附加价值,增加你的产品利润,并减少亚马逊欧洲站点进口税所付出的成本!
欧洲各国家亚马逊站点申报VAT 增值税频率有所不同依据欧洲不同国家的亚马逊站点申报VAT增值税的频率不同,会在每年/每模悔游季/每月依照销售状况开放申请退税。
亚马逊欧洲站点进旦销口税计算案例我们可以透过上方的进口税计算方式“进口税=关税+销售增值税”,来计算上方球鞋案例:
A公司从中国出口球鞋200双到英前好国贩售,货物申报价值为20英镑/双,总申报价值= 200双x 20英镑=
4000英镑,此外,这项产品的头程运费为
500英镑,有了以上信息即可带入下方公式计算。
欧洲进口税计算方式-球鞋案例:进口税=关税[货物申报价值x货物关税税率]
+进口增值税[货物申报价值+头程运费+关税] x [该国进口增值税税率]
欧洲进口税计算-球鞋案例:总进口税1380英镑
=关税[4000英镑x 10%]
+进口增值税[4000英镑+500英镑+400英镑] x [20%]
什么是VAT销售增值税?VAT销售增值税就是亚马逊卖家销售产品后,代替欧洲当地政府向消费者/买家征收的税额,因此亚马逊卖家需要依据你在亚马逊欧洲站点国家的销售额,向当地站点国家注册缴纳VAT销售增值税。
案例:你的产品在亚马逊德国站点销售,则需注册申报当地VAT销售增值税,并代替德国政府向消费者/买家征收VAT销售增值税。亚马逊卖家不需要过度担心产品利润受到影响,因为VAT销售增值税实际上是向消费者/买家收取,且约为产品售价的六分之一。
VAT增值税申报案例延续上方球鞋案例我们可以看到,
球鞋案例A中的产品一开始进口到亚马逊英国站点被征收VAT进口增值税980英镑,但因为没有任何一双球鞋卖出0英镑,我们可以透过下方计算方式得知最后应缴纳的VAT增值税为多少:
应缴纳VAT增值税 =VAT销售增值税[ =销售额÷ 6 ] — VAT进口增值税球鞋案例A:应缴纳VAT增值税(-980英镑) = VAT销售增值税(0英镑) — VAT进口增值税(980英镑)
我们由球鞋案例A算出应缴纳VAT税额为(-980英镑),因此亚马逊卖家可以向海关/税务署申请退税980英镑。此外,我们假设球鞋案例B将球鞋全数后销售额为20,000英镑,而
VAT进口增值税同样为
980英镑,其中
VAT销售增值税20,000英镑÷6 = 3,333.3英镑,因此我们可以透过上方计算应缴纳的VAT增值税算出应缴纳多少税额:
球鞋案例B:应缴纳VAT增值税
(2,353.3英镑) =
VAT销售增值税
(3,333.3英镑) — VAT进口增值税
(980英镑)其他球鞋案例C、球鞋案例D同样可以透过上方的应缴纳VAT增值税计算方式依此类推,算出必须缴纳/退税的VAT增值税
VAT增值税申报流程当你有了上方4点: 进口税、VAT进口增值税、VAT销售增值税、应缴纳VAT增值税等概念后,再对照下方VAT增值税申报流程后,你就会更加了解VAT增值税的全貌。
VAT增值税申报流程1. 产品货物出口至欧洲
2. 上缴进口税
3. 产品定价、产品上架亚马逊/电商平台销售
4. 产品于亚马逊/电商平台销售完毕
5. 申报应缴纳VAT增值税
欧洲各国注册VAT增值税-所需时间及资料欧洲各国注册VAT增值税所需时间及资料有所不同,因此有将产品销往Amazon亚马逊欧洲站点的卖家,请参考上方注册所需时间及资料表。
什么是EORI欧盟税号欧盟税号(Economic Operator Registration and Identification,简称EORI) 指的是只要有在欧盟内进行经济活动,尤其是进行进出口贸易的个人卖家/企业/公司都必须登记的号码。简单来说,就是给进出口贸易的卖家进行报关登记使用的号码。
通常EORI欧盟税号会跟着VAT增值税一起申请,而EORI欧盟税号在你的产品进行报关时需要使用到,例如: 使用EORI欧盟税号在德国进行清关动作时,进口关税可以抵销VAT销售增值税。
此外,你的产品出口至欧盟时,随货的发票一定要附上公司的EORI码,以及你的详细资料(公司抬头/发票号码/出货时间/合理申报价值等等),可以加快你的产品清关程序,降低海关卡关的风险。
‘叁’ 亚马逊开店欧洲站,VAT的税率是多少
每个国家的税率是不一样的
英国标准税率是20%(低税率:7.5%,新帐号第一年的话是6.5%);
德国标准税率是19%;
法国标准税率是20%;
意大利标准税率是22%;
西班牙标准税率是21%。
我们是万理晴跨境商务服务,欧洲税务VAT,我们是专业的税务顾问。
‘肆’ 亚马逊店铺英国vat的税率是多少有没有办法少申报
英国VAT的标准税率是20%,
预计一年内销售额不超过7万英镑,可以用低税率申报,第一年可以按照6.5%申报,第二年开始,可以按照7.5%申报。
但是一年内低税率申报交的金额不可以超过15万英镑,超过的就要按20%的税率了,详情建议多去咨询税务代表(mjcm5200)。
一般都是按照正常税率申报即可,如果没有销售额,须进行零申报。
‘伍’ VAT的申请费用是多少
自从2017年英国国会听证报告出炉后,在欧洲掀起了一波查税征税的大风波,
英,德,意,法,西 陆陆续续要求缴纳进口增值税,不同国家VAT申请和申报费用也都不一样
而且短短一年,VAT价格也是慢慢的在降低,直到2019年5月 欧洲各国VAT注册+申报一年价格情况如下:
英国:注册+一年申报 价格 1K-4K不等 正规税务代理3K左右
德国:注册+一年申报 价格 8K-12K不等 正规会计事务所 1W 左右
法国:注册+一年申报 价格 8K-14K不等 正规会计事务所 1.2W左右
意大利:注册+一年申报 价格 7K-12K不等 正规税代 9K左右
西班牙VAT:注册+一年申报 价格 7K-11K不等 正规公司 9K左右
注册欧洲VAT建议还是找正规公司来处理,例如 J&P
具体情况可以详细了解